企业应根据自已的具体情况,对从
合同签订到履行完毕的全过程,制订一套比较完善而严密的切实可行的合管理制度。这些制度包括;
合同签订等程序和审批制度;查询对方资信制度;
合同专用章与
合同文本管理使用制度;
合同履行监督检查制度及报及报制度等等。特别是对
合同履行过程中的定期监督检查最为必要,严格
执行比制度,可掌握
合同履行的真实现状,对有问题的不能如期履行的
合同要及时采取补救措施;对于尚未履行或部分未履行的
合同,要派人专门了解情况,检查督促,研究制订保证如期履行的计划;对于应收账款,要区别情况分别处理,必要时应运用包括法律程序在内的手段和措施,尽快加以解决,以防因施欠而受骗;对于已被骗走的货款或商品,要及时向有关部门报案。
标准
合同文本的管理
@标准
合同文本由相关业务部门起草,经与财务部、信用管理部、法律室等部门共同讨确定后,报公司制度管理部门通过
执行。
@标准合文本内容包括两个务;标准条款和补充条款,其中标准条款为固定文本,补充条款则由经办人在具体经办事同时自拟加入(手工填写或打印后粘贴均可)。
@在客观条件发生生重大变化、原有标准
合同文本不再适用时,由业务部门及时提出,相关部门参改调整。并报公司制度管理部门通过后
执行。
@标准
合同文本定稿后,采用电脑文本格式存储,由档案管理部门统一电脑存盘、管理和发放。
合同经办人办理
合同时,从档案管理部门申请领取所需的标准
合同文本(电脑文件)。
@业务部门具体办理时,对标准条款部分采取填空方式进行,不得对规定标准条款进行涂改;特殊事项通过补充条款明确。
@参与审批的有关部门和人员只需对
合同填空内容和补充条款做重点审查即可;但
合同的具体
执行及监督则是全面的,经办部门在
执行时应严格对照
合同的所有条款,财务部、信用管理部应履行全面的监督职能。
@经办人与同对方协商确定,达成一致意见,或通过招标确定了
合同条款后,由
合同经办人将合复印四份(或依
合同要求数量复印)并加盖
合同对方公司公章后,到
合同档案负责人那里申请
合同编号,然后向公司申报
合同审批。
合同编号根据种类由档案部门统一进行编制分类管理。
@
合同盖章生效后经办人转
合同对方公司二份
合同原件,公司内部两份原件分别交由财务部和档案负责人保存,信用部及经办部门均留
合同复印件。
合同审批程序
@建立企业
合同评审制度,尤其对与客户和主要经销商签订的
合同。
@
合同审批过程由
合同经办人负责
合同的催办,正常
合同审批过程要限进完成;
合同审批通过后,由法定代表人或其委托人签字,并由办公室加盖公司公章交经办人。
合同变更管理
@当发生不可抗力使
合同无法正常履行时应另签补充
合同。
@当甲乙双方对原
合同条款提出变更或补充时,应签订补充
合同。
@
合同的变更应明晰与原
合同的法律关系。
合同履行的管理
@
合同履行过程中,
执行合同的主办人员必须负责跟踪
合同相应条款的具体履行情况,各部门负责人保证
合同条款按期优质完成。
@由于相关责任人失职、未采取预防措施等主观原因而造成公司经济损失的,公司有权对责任人进行经济处罚。
公章、
合同专用单日管理
@专人、专柜。
@专人审批。
@避免带出单位,空白纸加盖公章,外借公章。
合同档案管理
@专案、专档。
@查档审批,只有在涉及拆讼时,才可调出原件。其他情况皆只提供复印件。
@案卷保存,所有的与户往来的文件,包括提单、发票、往来信函、传真件和各种凭证都需要保存,尤其是口头
合同的相关文件更需要妥善保管。